6月9日下午,海旅控股集团举办审计报告专项培训,培训由集团财务部经理汪评苏主持,集团财务总监赵炜、本部及各下属单位财务部经理、会计人员参会。
会上,各单位财务部经理相继讲读此次专项审计指出的问题,其中包括重大经济决策、工程项目管理、会计核算及信息质量、财务管理、涉税风险管理、资产管理、内部控制制度建设与执行、会计基础工作等方面。
随后,集团财务部主管王菊解读此次专项审计报告的反馈意见,集团财务部经理汪评苏总结财务工作中存在的问题。参会人员针对此次专项审计报告及日常工作发现的财务相关问题各抒己见。
最后,赵炜总监指出,“我们应当高度重视审计报告提出的问题,切实纠正审计查出的问题。要增强风险意识,履行好把关职能。在积极整改的同时,认真学习,吸取教训,引以为戒”,并部署下阶段的财务检查工作。
